Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lappajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 14


 

Vuoden 2022 talousarvion määrärahojen ali-/ylitykset

 

Kh 17.04.2023 § 73 

 

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

 

Lappajärven kunnan talousarvio oli laadittu siten, että tilikauden ylijäämä olisi 419.450 euroa ja budjettimuutosten jälkeen -16.250 euroa. Toteutuma oli 241.511,69 euroa.

 

Yleishallinto:

1300 Muu yeishallinto; toimintatuotoissa on Kurikan kaupungin tilittämä eläkemenoperusteinen maksu 70.233,88 euroa, jota ei oltu budjetoitu.

1311 Maksuosuudet; toimintakulut alittuivat n. 5.000 euroa budjetoidusta.

1312 Kunnallisverotus; toimintakulut alittuivat n. 6.000 euroa budjetoidusta.

1314 Muu toiminta; korvaukset alkukartoituksista toteutuivat sekä tuloina että menoina suurempina kuin oli budjetoitu.

Menokohdassa näkyvät tulona SPR:n maksama kuntakorvaus n. 34.800 euroa ja menoina kunnan maksamat vuokrat KOY Lappajärven vuokrataloille 25.400 euroa. Näitä ei oltu budjetoitu, koska tilanne tuli uutena kesäkuussa 2022 ensimmäisten ukrainalaisten saavuttua Lappajärvelle.

1400 Työllistäminen: budejttiin oli varattu määräraha kunnan omalle työllistämishankkeelle, mutta hankkeelle ei saatu rahoitusta. Lappajärven kunta on mukana vastaavassa eli Fokus2-hankkeessa.

 

Merkittävimmät ylitykset olivat sosiaali- ja terveystoimessa, joista on erikseen tehty selvitys kunnanvaltuustolle.

 

Sivistystoimi:

 

Toimintakate koko sivistystoimessa on 95,9 % (-397.641 e). Toteumasta puuttuu vielä varhaiskasvatuksen tasauslasku [ja tuolloin puuttuivat myös poistot]. Tilikaudelle on tullut joitain ylityksiä, esim. henkilöstömenoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa. Syynä on lähinnä odotettua suuremmat palkankorotukset sekä yleinen hintojen nousu (elintarvikkeet ja oppimateriaalit ja -kirjat).  Vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeissa oli palkankorotusten varaus 1,5 % kun palkankorotukset olivat ainakin OVTESin puolella yleiskorotus 1.6.2022 2,00% ja 1.10.22 yleiskorotus oli 0,12%.

 

Investoinnit olivat vuodelle 2022:

  • 20.000 Koululiikunnan varustaminen liikuntahalliin, toteuma
  • 19.209 e 
  • 15.000 Auditorion tekniikan uusiminen, toteuma 8.976 e 
  • 17.000 Seiväshyppypatja ja maalit (urheilukenttä), toteuma 15.500 e 
  • 15.000 Kirjaston ryhmätyöskentelytila, toteuma 14.998 e 

Merkittävimmät toiminnan hyvin toteutuneet tavoitteet toimialueella vuonna 2022

  • Uuden liikuntahalli Lappis-areenan valmistuminen ja käyttöönotto 
  • Kirjaston palvelutilan valmistuminen. 
  • Varhaiskasvatuspalveluiden ostopalveluiden siirto Kauhavan kaupungilta Alajärven kaupungin tuottamiseksi 1.8.2022. 

Toteutumattomia tavoitteita ei toimialueella ollut vuonna 2022.  

 

Lisäksi:

Avustukset kotitalouksille alittuivat selvästi (toteuma 48,6 %); kyseessä on lasten kotihoidon tuki. Lisäksi lukiolaisille varattua vuokratukea ei tarvinnut käyttää niin paljon kuin oli suunniteltu.  Avustukset yhteisöille toteutuivat suunnitellusti.

 

Tuottoja oli reilusti enemmän kuin oli arvioitu. Tähän oli kaksi syytä: vuoden aikana haetut ja saadut hankkeet (OPH, OKM sekä AVI) sekä varhaiskasvatuksen laskutuskäytänteiden muutos loppuvuodesta.

 

Kunnan itsensä perimät vuokrat ovat kautta linjan olleet suuremmat kuin talousarviossa on arvioitu.

 

Muiden palveluiden ostojen ylitykset johtuvat pitkälti ICT-palveluiden ylityksillä eli Järvinetin palveluiden ostosta. Olemme hyvin riippuvaisia heidän palveluistaan, joita on pakko käyttää, jotta työnteko onnistuu ja laitteet toimivat.

 

Oppilashuollossa emme saaneet palkattua psyykkistä sairaanhoitajaa ja vastaavasti jouduimme ostamaan koulupsykologipalvelut yksityiseltä palveluntuottajalta kuntatuottajan sijaan.

 

Vapaa-ajanosalta toteutuma olisi ollut alijäämäinen, mutta liikuntahallin budjetoimattomuus teki ylityksen. Liikuntahallille oli budjetoitu kuluja 24.550 € ja toteutuma oli 61.082,35 €. Liikuntahallin osalta suurimmat ylitykset:

Lämmityksen osalta budjetoitu 3.500 € ja toteutuma 11.428,32 €
sis. muut palvelut budjetoitu 0 € ja toteutuma 18.362,07 €

Henkilöstökulut budjetoitu 7.650 € ja toteutuma 12.288,44 € 

 

Muut palvelut: Maaseutuhallinnon sekä hankkeiden tulot ja menot toteutuivat lähes budjetoidusti. Edunvalvonnan toimintatuotot ylittivät budjetoidun noin 17.000 eurolla, mikä selittyy sillä, että päämiesten määrä on kasvanut.

 

Tekninen toimi:

Kokonaisuutena teknisen toimen tilikauden tulos alittaa asetetun budjetin 90.982,84 eurolla (91,9 %).

 

Teknisen toimen toimintatuotot olivat 3.351.621,23 euroa. Toimintatuottojen nousua selittää budjetoitua korkeammat vuokratuotot (115.159,58).

 

Teknisen toimen toimintakulut olivat 3.500.907,97 euroa. Toimintakulut olivat budjetoitua korkeammat muun muassa palveluiden ostojen vuoksi. Ostojen ylitys oli 201.461,24 euroa.

 

Vuosikate oli 71.913,03 euroa ennustettua parempi muodostuen
-149.285,97 euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui
-1.031.914,16 euroa.

 

Elinvoimapalvelut: Toimintatuotoissa ei ollut merkittävää muutosta budjetoituun. Elinkeinotoimen palveujen ostoissa säästö oli n. 17.000 euroa. Yliopiston kanssa tehty sopimus gradututkijan palkkaamisesta ei toteutunut ja muut säästöt syntyivät pienistä budjettialituksista.

 

Rahoitus: Verotuloissa suurin poikkeama tuli kunnallisverotuloissa, joissa poikkeama oli 547.459 euroa. Tämä selittynee osittain sillä, että työikäisen väestön määrä on pienentynyt, joten verotettavat ansiotulot ovat vähentyneet. Kiinteistöverot ovat toteutuneet budjetoidusti, mutta yhteisöveroja kertyi 385.000 enemmän kuin oli budjetoitu. Kuntien jako-osuutta oli nostettu, mikä osittain selitti kasvun.

Rahoituskulut ylittivät budjetin, koska pitkään jatkuneet negatiiviset korot jäivät historiaan ja loppuvuonna lainojen korko oli jo noin 3 %.

 

 

Käyttötalouden toteutuminen (ulk/sis)

 

 

 

 

 

 

 

TA 2022

Muutos

TA+muutos

Toteutuma

Poikkeama

Käyttö%

Yleishallinto

 

 

 

 

 

 

Toimintatuotot

72990

0

72990

148548

-75558

203,5

Toimintakulut

-837670

0

-837670

-748035,63

-89634,37

89,3

Toimintakate

-764680

0

-764680

-599487,63

-165192,37

78,4

Sosiaali- ja terveystoimi

 

 

 

 

 

 

Toimintakulut

-13591045

-400000

-13991045

-14172937,86

181892,86

101,3

Sosiaalitoimen palv.

 

 

 

 

 

 

Poistot   

-10327

0

-10327

-10328,28

1,28

100,0

Sivistystoimi

 

 

 

 

 

 

Toimintatuotot

105415

0

105415

524943,51

-419528,5

498,0

Toimintakulut

-6085981

0

-6085981

-6499326,31

413345,31

106,8

Toimintakate

-5980566

0

-5980566

-5974382,8

-6183,20

99,9

Muut palvelut

 

 

 

 

 

 

Toimintatuotot

299780

0

299780

250995,43

48784,57

83,7

Toimintakulut

-744390

0

-744390

-616914,65

-127475,4

82,9

Toimintakate

-444610

0

-444610

-365919,22

-78690,78

82,3

Tekninen toimi

 

 

 

 

 

 

Toimintatuotot

3071861

0

3071861

3351621,23

-279760,23

109,1

Toimintakulut

-3293060

0

-3293060

-3500907,20

207847,20

106,3

Toimintakate

-221199

0

-221199

-149285,97

-71913,03

67,5

Elinvoimapalvelut

 

 

 

 

 

 

Toimintatuotot

0

0

0

5720,15

-5720,15

-100,0

Toimintakulut

-265820

-35700

-301520

-224355,67

-77164,33

74,4

Toimintakate

-265820

-35700

-301520

-218635,52

-82884,48

72,5

Rahoitus

 

 

 

 

 

 

Verotulot

10327000

0

10327000

10236641,75

90358,25

99,1

Valtionosuudet

12447000

0

12447000

12489562

-42562

100,3

Rahoitustuotot ja -kulut

-45900

0

-45900

-5631,25

-40268,75

12,3

 

 

 

 

 

 

 

Toimintatuotot

3550046

0

3550046

4281828,32

-731782,32

120,6

Toimintakulut

-24817966

-435700

-25253666

-25762477,32

508811,32

102,0

Toimintakate

-21267920

-435700

-21703620

-21480649,00

-222971

99,0

Verotulot

10327000

0

10327000

10236641,75

90358,25

99,1

Valtionosuudet

12447000

0

12447000

12489562

-42562

100,3

Rahoitustuotot ja -kulut

-45900

 

-45900

-5631,25

-40268,75

12,3

Vuosikate

1460180

-435700

1024480

1239923,50

-215443,50

121,0

Poistot ja arv. Alentumiset

-1040730

 

-1040730

-1025198,94

-15531,06

98,5

Tilikauden tulos

419450

-435700

-16250

214724,56

-230974,56

-1321,4

Varausten ja rah.muutokset

 

 

 

26787,13

-26787,13

-100,0

Tilikauden yli-/alijäämä

419450

-435700

-16250

241511,69

-257761,69

-1486,2

Investoinnit

INVESTOINNIT 2022

Budjetti 2022

Bu-muutos

Bu+ muutos

Toteutuma

Poikkeama

Yleishallinto

 

 

 

 

 

Menot

-48000

0

-48000

-28354,59

-19645,41

Netto

-48000

0

-48000

-28354,59

-19645,41

 

 

 

 

 

 

Terveystoimi

 

 

 

 

 

Menot

0

0

0

-19903,02

19903,02

Netto

0

0

0

-19903,02

19903,02

 

 

 

 

 

 

Sosiaalitoimi

 

 

 

 

 

Menot

-18000

0

-18000

-6500,00

-11500,00

Netto

-18000

0

-18000

-6500,00

-11500,00

 

 

 

 

 

 

Opetus ja kulttuurit

 

 

 

 

 

Menot

-1693000

50000

-1643000

-1470473,63

-172526,37

Tulot

598000

-30000

568000

375000,00

193000,00

Netto

-1095000

20000

-1075000

-1095473,63

20473,63

 

 

 

 

 

 

Tekninen toimi

 

 

 

 

 

Menot

-1510000

-50000

-1560000

-533575,25

-1026424,75

Tulot

77500

30000

107500

59294,00

48206,00

Netto

-1432500

-20000

-1452500

-474281,25

-978218,75

 

 

 

 

 

 

Investoinnit

 

 

 

 

 

Menot

-3269000

0

-3269000

-2058806,49

-1210193,51

Tulot

675500

0

675500

434294

241206

Netto

-2593500

0

-2593500

-1624512,49

-968987,51

Yleishallinto: Yleishallintoon oli varattu määräraha valtuustosalin striimauslaitteistolle, mutta saadut tarjoukset ylittivät budjettiin varatun määrärahan, joten hankinta siirrettiin seuraavalle vuodelle.

Terveystoimi: Järvi-Pohjanmaan perusturva laskutti kaluston jäännösarvon jäsenkunnilta ja Lappajärven kunnan osuus oli 19.903,02 euroa. Tähän ei ollut osattu varata määrärahaa budjettia laadittaessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2022 talousarvion määrärahojen ali-/ylitykset ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi

 

Kv 24.04.2023 § 14  

394/02.02.02/2022  

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

 

 

Päätös Hyväksyttiin.